| 26/07/2024 → 26/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE DAVINÓPOLIS-GO. COINFORME COMPROVANTE EM ANEXO | R$ 42.022,90 | — | — |
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| 20/03/2025 → 20/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ADESPESAS REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAL ELETRICO VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 22.594,42 | -46,2% | 8 m |
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| 30/05/2025 → 30/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME ORDEM DE COMPRA 30273. | R$ 25.000,00 | +10,6% | 2 m |
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| 05/06/2025 → 05/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME ORDEM DE COMPRA 30387. | R$ 15.000,00 | -40,0% | 0 m |
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| 10/09/2025 → 10/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 31379, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 10.432,90 | -30,4% | 3 m |
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| 18/09/2025 → 18/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 31419, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 11.072,35 | +6,1% | 0 m |
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| 29/09/2025 → 29/09/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 31418, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 7.578,24 | -31,6% | 0 m |
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| 07/10/2025 → 07/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 31617, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 6.316,60 | -16,6% | 0 m |
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| 08/10/2025 → 08/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 31618, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 3.758,87 | -40,5% | 0 m |
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| 23/10/2025 → 23/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 31815, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 2.526,00 | -32,8% | 0 m |
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| 24/10/2025 → 24/10/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 31814, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 12.255,22 | +385,2% | 0 m |
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| 11/11/2025 → 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 32084 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 4.146,80 | -66,2% | 1 m |
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| 11/11/2025 → 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESASA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, CONFORME ORDEM DE COMPRA 32072EM ANEXO. | R$ 15.223,45 | +267,1% | 0 m |
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| 11/11/2025 → 11/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 32074 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 4.262,00 | -72,0% | 0 m |
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| 05/01/2026 → 05/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 32565, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 6.676,20 | +56,6% | 2 m |
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| 12/01/2026 → 12/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025, ORDEM 32563, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 13.421,25 | +101,0% | 0 m |
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| 14/01/2026 → 14/01/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 19/2025, ORDEM DE COMPRA 32772, EM ANEXO. | R$ 10.054,90 | -25,1% | 0 m |
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| 06/02/2026 → 06/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33084 EM ANEXO. | R$ 8.665,75 | -13,8% | 1 m |
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| 06/02/2026 → 06/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33085 EM ANEXO. | R$ 10.008,00 | +15,5% | 0 m |
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| 19/02/2026 → 19/02/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33083EM ANEXO. | R$ 13.812,40 | +38,0% | 0 m |
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| 17/03/2026 → 17/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33530 EM ANEXO. | R$ 6.148,90 | -55,5% | 1 m |
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| 24/03/2026 → 24/03/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33529 EM ANEXO. | R$ 13.970,00 | +127,2% | 0 m |
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| 14/04/2026 → 14/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33918 EM ANEXO. | R$ 2.977,30 | -78,7% | 1 m |
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| 14/04/2026 → 14/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33911 EM ANEXO. | R$ 11.310,45 | +279,9% | 0 m |
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| 14/04/2026 → 14/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2026, ORDEM 33915 EM ANEXO. | R$ 7.024,00 | -37,9% | 0 m |
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| 16/04/2026 → 16/04/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PELO PREGÃO 19/2025 ORDEM 33912 EM ANEXO. | R$ 7.238,50 | +3,1% | 0 m |
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